MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa invertirà 5.200 milions entre el 2013 i el 2015, a raó de 1.700 milions de mitjana cada any, i centrarà els seus esforços en els negocis de gas i distribució de gas a Europa, així com en l'expansió orgànica de les activitats del grup a Llatinoamèrica.
En l'actualització del seu pla estratègic, la companyia també preveu mantenir o elevar lleugerament tant el benefici brut d'explotació (Ebitda), que se situarà per sobre dels 5.200 milions, com el benefici net, que serà de més de 1.500 milions.
La relació entre deute i Ebitda se situarà en 2,5 el 2015, el que no impedirà que el 'pay out' es mantingui en nivells del 62% i s'apliqui una "sòlida política" de dividend compatible amb els objectius de creixement i desapalancament previstos; el deute passarà de 16.000 milions el 2012 a prop de 13.000 milions el 2015.
L'actualització del pla, que ve acompanyada d'una visió estratègica fins al 2017, té com a objectiu adaptar el negoci de Gas Natural Fenosa al context macroeconòmic i energètic actual, així com la situació regulatòria; l'empresa espera una millora significativa en el creixement a partir de l'any 2015.
Després de complir els objectius fins al 2012, la companyia presidida per Salvador Gabarró es proposa ara reforçar l'actual model de negoci, buscar les oportunitats de creixement a l'exterior i afermar el seu creixent protagonisme al mercat global de gas, sobretot en el gas natural liquat (GNL).
Mentrestant, els plans d'eficiència permetran obtenir uns estalvis de fins a 300 milions d'euros el 2015, sobretot en activitats d'operació i manteniment, costos de comercialització i d'estructura corporativa.
600 MILIONS D'IMPACTE
A Espanya s'espera una caiguda en el negoci d'electricitat, tant en generació i comercialització com en distribució, fruit de l'impacte regulador de les mesures aplicades fa poc, que en termes bruts serà de 600 milions, xifra que inclou les mesures adoptades des del 2012 i s'aribarà a partir de l'exercici del 2014.
Part dels esforços de la multinacional seran destinats a reduir parcialment aquests impactes regulatoris amb plans d'eficiència i a gestionar els plans d'inversió durant aquests anys d'acord a la rendibilitat i la cartera de negocis segons el seu encaix estratègic.
Així, l'Ebitda generat fora d'Espanya seguirà creixent a un major ritme, i arribarà a representar entorn del 45% el 2015.
Mentrestant, l'empresa es prepararà per seguir creixent a partir del 2015, quan la recuperació econòmica a Europa comenci a consolidar-se.
7.000 MILIONS A PARTIR DEL 2015
També prestarà especial atenció a l'increment de la seva presència en els mercats internacionals de GNL amb la venda de gas provinent de nous contractes, com el subscrit amb Cheniere, als Estats Units.
A partir del 2015, l'empresa preveu tenir flexibilitat addicional per emprendre inversions de fins a 7.000 milions d'euros si es presentessin les condicions adequades, compatibilitzant les esmentades inversions amb el manteniment de la ràtio de deute entre Ebitda en 3.